13 dicembre 2011 – Versione 11.01 |
- Attivata la gestione dell’anno 2012. Per aprire la contabilità 2012 procedere nel seguente modo:
- Selezionare la voce “Scritture di apertura"/"Inizio nuovo anno" dal menù “Adempimenti fine anno".
- Verificare che le voci selezionate per “Tipo di contabilità esercizio successivo", “Data inizio eser.", “Data fine eser." siano corrette.
- Cliccare sul pulsante “Carica". Questa operazione può essere effettuata un’unica volta ed eventuali modifiche nel 2011 alle tabelle elencate in questa maschera dovranno essere effettuate manualmente anche nel 2012.
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05 dicembre 2011 – Versione 10.02 |
- Nella Comunicazione Spesometro è stata modificata la colonna “corrispettivi periodici“, che è stata rinominata “Mod. Pagamento" per permettere all’utente di modificare il frazionamento dell’importo (frazionato o non frazionato). È stata aggiunta inoltre la possibilità di selezionare velocemente tutte le fatture di un nominativo, facendo doppio click con il mouse sull’intestazione delle colonna “Sel.“.
- Aggiunto il tipo IVA “3 – cessione di cellulari".
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23 novembre 2011 – Versione 10.01 |
- Nella stampa dei clienti/fornitori è stata modificata l’opzione predefinita di filtro sul nominativo del codice al posto dell’intervallo tra codici cliente.
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10 novembre 2011 – Versione 09.02 |
- Nella maschera delle Causali prima nota, per le fatture ricevute, è stata aggiunta la sezione “Modifica automatismi Comunicazione “Spesometro"" che permette di modificare l’automatismo per alcune causali.
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27 ottobre 2011 – Versione 09.01 |
- Negli “Adempimenti di fine anno – Dichiarazioni fiscali" è stata aggiunta la gestione dei dati per la comunicazione spesometro dalla quale è possibile predisporre l’elenco in base ai dati contabili ed esportarlo alla relativa procedura presente nel Midaplus.
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18 ottobre 2011 – Versione 08.01 |
- Nella Liquidazione periodica IVA è stato aggiunto il controllo sulle fatture non ancora contabilizzate presenti nel GEM.
- Aggiunta la possibilità di visionare in versione demo la Scheda cantiere dal menù “Adempimenti periodici – Stampa registri".
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13 ottobre 2011 – Versione 07.06 |
- A seguito della circolare 45/E dell’Agenzia delle entrate è stata modificata la Liquidazione periodica IVA del mese di settembre/terzo trimestre per i regimi speciali delle agenzie di viaggio e del regime del margine.
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11 ottobre 2011 – Versione 07.05 |
- Nella stampa elenco scadenze è stata aggiunta l’opzione “stampa solo i totali" nella stampa ordinata per cliente.
- Nella Liquidazione periodica IVA è stata modificata la liquidazione dal mese di settembre per i regimi speciali delle agenzie di viaggio e del regime del margine per adeguarla alla nuova aliquota del 21%. Nella liquidazione del mese di settembre/terzo trimestre verrà applicata la sola aliquota del 21% per tutto il periodo.
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22 settembre 2011 – Versione 07.04 |
- Aggiunta la creazione automatica dei codici IVA con aliquota IVA al 21% all’apertura dell’archivio, nel caso non si desideri inserire i codici automatici rispondere “No" al messaggio in apertura.
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15 settembre 2011 – Versione 07.03 |
- Aggiunta la possibilità di creare codici IVA con aliquota IVA al 21%.
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8 settembre 2011 – Versione 07.02 |
- Nell’imputazione dei dati per la dichiarazione INTRA relativi all’acquisto di beni è stato corretto un errato controllo sull’ammontare dell’operazione in euro presente nella versione 07.01.
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6 settembre 2011 – Versione 07.01 |
- La stampa del brogliaccio è stata modificata includendo anche i movimenti di rettifica e chiusura.
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11 agosto 2011 – Versione 06.06 |
- Corretto l’errore nelle partite aperte dei fornitori che, nel caso di numero documento maggiore di 8 caratteri, generava un messaggio d’errore.
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09 agosto 2011 – Versione 06.05 |
- Nella Liquidazione periodica IVA è stata aggiunta l’evidenza delle operazioni “reverse charge telefonini e circuiti integrati".
- Nelle opzioni varie è stata aggiunta l’opzione che permette di non stampare nei mastrini il numero interno di riferimento dei corrispettivi.
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19 luglio 2011 – Versione 06.04 |
- In contabilità semplificata è stato modificato il calcolo del costo storico dei beni ammortizzabili nella stampa del riepilogo costi e ricavi con stato patrimoniale nel caso di beni ammortizzabili con data fattura di esercizi inferiori a quello precedente ma data inizio ammortamento dell’anno in corso.
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5 luglio 2011 – Versione 06.03 |
- Nella stampa di verifica IRAP delle Dichiarazioni fiscali per le persone fisiche e società di persone è stato corretto il riporto dei valori inseriti nelle “Altre variazioni" delle variazioni fiscali.
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29 giugno 2011 – Versione 06.02 |
- Nel bilancio di verifica delle variazioni fiscali in contabilità ordinaria è stato corretto il riporto delle spese di vitto e alloggio nel di sottoconti con i trattamenti “ALBE" e “SPRA". La stampa di verifica delle dichiarazioni fiscali risultava comunque corretta.
- In contabilità semplificata è stato modificato il calcolo del costo storico dei beni ammortizzabili nella stampa del riepilogo costi e ricavi con stato patrimoniale. Nel caso di beni ammortizzabili con data fattura dell’anno precedente ma data inizio ammortamento dell’anno in corso viene presupposta la presenza della registrazione della fattura d’acquisto nell’anno in corso.
- Nella stampa di verifica IRE delle Dichiarazioni fiscali Unico persone fisiche è stato corretto il calcolo della somma del rigo RF25 che non includeva il rigo RF18.3.
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8 giugno 2011 – Versione 06.01 |
- Nell’imputazione degli altri movimenti di prima nota è stato corretto il caricamento automatico dei sottoconti collegati alla causale selezionata che in alcuni casi non avveniva.
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24 maggio 2011 – Versione 05.03 |
- Nella Dichiarazioni fiscali – stampa di verifica IRE sono stati corretti i righi RF39.6, RF39.99 e RF39.31 per le persone fisiche.
- Nella Dichiarazioni fiscali – variazioni fiscali è stato aggiornato il prospetto del ROL con l’indicazione del rigo RF54 (codice13)
- Nelle Scritture di chiusura e rettifiche civili è stata aggiunta la possibilità di ricreare i movimenti di rettifica e di chiusura anche se effettuati in definitiva eliminando gli stessi dalla prima nota.
- Aggiunta l’opzione “Abilita sezionale anche negli altri movimenti" per la gestione dei patrimoni dedicati nelle contabilità ordinarie.
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05 maggio 2011 – Versione 05.02 |
- Nella Dichiarazioni fiscali – stampa di verifica IRE sono stati aggiunti i righi 36, 37, 38 e 39 nel quadro F ed è stata corretta la visualizzazione dei dati di parametri e studi per le persone fisiche.
- Nella Dichiarazioni fiscali – stampa di verifica IVA è stato corretto il calco del quadro VF nel caso di contabilità semplificate, senza fatture emesse, non ventilate e senza sezionali.
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03 maggio 2011 – Versione 05.01 |
- Nelle Dichiarazioni fiscali sono state attivate le stampe di verifica e l’esportazione per il modello Unico 2011 delle società di persone e persone fisiche. Prima di procedere con la stampa aggiornare i trattamenti tramite l’apposita funzione del menu “Utilità".
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15 aprile 2011 – Versione 04.03 |
- Corretto l’errore 3077 presente nella versione 04.02 durante l’aggiornamento degli archivi in contabilità semplificata.
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14 aprile 2011 – Versione 04.02 |
- Nella stampa di verifica IRAP nelle Dichiarazioni fiscali è stata corretta la ripresa delle spese di manutenzione eccedenti il plafond e delle spese di rappresentanza nel rigo IC55.3.
- Nella stampa del Bilancio di verifica all’interno delle variazioni fiscali è stata corretta la ripresa delle spese di rappresentanza e di vitto e alloggio.
- Corretto l’errore nel caricamento delle causali reverse charge in apertura delle contabilità ordinarie precedenti al 2010.
- Corretto l’errore presente nella versione 04.01 durante la generazione delle autofatture reverse charge in contabilità semplificata.
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12 aprile 2011 – Versione 04.01 |
- Nelle Dichiarazioni fiscali sono state attivate le stampe di verifica e l’esportazone per il modello Unico 2011 delle società di capitali. Prima di procedere con la stampa aggiornare i trattamenti tramite l’apposita funzione del menu “Utilità".
- Implementata la gestione del reverse charge su telefonini e circuiti integrati. Per una corretta imputazione delle fatture di acquisto è necessario utilizzare le seguenti causali di registrazione:
280 – REVERSE CHARGE TELEFONINI E CIRC.INTEGR.
Relativa autofattura: 380 – FATT. EM. REV. CHARGE TEL. CIRC.INTEGR
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29 marzo 2011 – Versione 03.01 |
- Per spedizione. Versione uguale alla precedente.
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9 marzo 2011 – Versione 02.03 |
- Nella Liquidazione periodica IVA è stato corretto il riepilogo dei corrispettivi nel caso di corrispettivi senza ventilazione in contabilità ventilata con sezionali.
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24 febbraio 2011 – Versione 02.02 |
- Corretto il calcolo del rigo VE32 e del riepilogo IVA annuale relativamente all’IVA margine.
Attenzione: in presenza di un credito di costo dell’anno precedente ri-stampare il riepilogo annuale iva e controllare gli importi dei righi VE22 e VE32.
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21 febbraio 2011 – Versione 02.01 |
- Nella stampa di verifica della Dichiarazione IVA sono stati corretti i righi VE32.0 nel caso di IVA margine e VF14 nel caso di operazioni esclusivamente esenti.
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16 febbraio 2011 – Versione 01.02 |
- Nell’inserimento dei dati per la Dichiarazione INTRA è stata corretta l’abilitazione del campo “quantità merce nella misura supplementare" per l’anno 2011.
- Nella stampa di verifica della Dichiarazione IVA è stato corretto il calcolo del quadro VT nel caso di fatture con IVA differita incassate parzialmente; inoltre è stata corretta la stampa del dettaglio del rigo VT1.5.
- Nel Riepilogo costi e ricavi in contabilità semplificata è stato corretto il riporto dei beni ammortizzabili nel caso di stampa di un singolo sezionale
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